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騰眾集團
2023-04-12 09:43:27
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確定審計對象
內部審計需要明確審計的對象,比如公司某個部門、業(yè)務、項目等。
制定審計計劃
內部審計部門需要制定審計計劃,包括審計目標、審計時間、審計人員、審計方法等。
進行現場審計
審計人員會前往被審計對象所在現場進行審計,收集和核實相關數據、文件等,進行內部控制評估和風險評估等。
進行數據分析和比對
審計人員會對收集到的數據進行分析、比對,確定是否存在風險或違規(guī)行為,并提出風險控制措施或建議。
編制審計報告
審計人員根據審計結果,編制內部審計報告,內容包括審計目的、審計方法、審計發(fā)現、風險評估、建議等。
報告反饋
內部審計報告需要向被審計對象的上級領導或管理層進行反饋,讓其了解審計結果和建議。
跟進改進措施
被審計對象需要根據內部審計報告中的建議,采取相應的改進措施,進行風險控制和內部控制的改進。
審計跟蹤
內部審計部門需要跟蹤被審計對象的改進措施,確保改進措施的有效性,以及審計結果的實際應用情況。
以上就是深圳福田內部審計辦理流程的簡要說明。需要注意的是,具體操作細節(jié)可能會因為不同情況而有所不同,所以在操作時需參照當地實際要求進行。同時,內部審計需要保持獨立性和客觀性,確保審計結果真實準確。